Организация преобрела товар для перепродажи в 3 квартале 2017г и отразила вычет в декларации по НДС в 3 разделе за 3кв 2017г(сумма ндс 86 000). В 4 квартале 2017г часть данного товара было продано на экспорт (сумма ндс 50 000). В 1 квартале 2018г при подтверждении 0% ставки НДС в декларации данная сумма 50 000 была отражена в разделе 3 по стр 080 и по стр 120. Это бало сделано для того стобы сумма НДС заявленная в вычете совпадала с суммой НДС отраженной в пакете документов подтверждающем приобретение экспортного товара. Скажите пожалуйста что сделано не верно? Налоговая грозит отказом в возмещении, т.к. по стр 080 сумма по коду 21, а ао стр 120 сумма идет по коду 01 и у них в программе где то сумма 50 000,00 не закрывается.
Просмотр полного текста ответа и возможность задать вопросы доступны при покупке тарифа