Право на вычет входного НДС

В марте 19г. обнаружено, что не собран пакет документов подтверждающих право применения нулевой ставки НДС по отгрузке товара в Казахстан от 31.05.2018г. По правильному я должна была оформить счет фактуру с начисленным НДС на 181 день т.е. 28.11.18г. сформировать доп.листы к декларации за 2кв.18г и сдать уточненку. Что сделать сейчас? Выписать счет-фактуру задним числом или текущим? Какая будет ответственность за нарушение сроков подачи уточненной декларации? Можно ли начисленный НДС по отгрузке 18г. включить в прочие расходы 19г.?

5 апреля 2019
Документы для подтверждения ставки НДС 0% при экспорте в страны ЕАЭС (в т.ч. Казахстан):— заявление покупателя о ввозе товаров и уплате косвенных...

Просмотр полного текста ответа и возможность задать вопросы доступны при покупке тарифа

Похожие вопросы